烏海學院2016年度預算公示
2016年收支預算總表 |
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編制單位:烏海市財政局 |
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編制時間:2016-03-22 |
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單位:萬元 |
收 入 |
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支 出 |
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項 目 |
金額 |
功能科目 |
金額 |
項 目 |
金額 |
一、財政撥款 |
2,837.98 |
一、一般公共服務 |
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一、基本支出 |
2,837.98 |
經費撥款 |
2,837.98 |
二、外交 |
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人員經費 |
2,396.58 |
專項收入、行政事業性收入安排撥款 |
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三、國防 |
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其中:工資福利支出 |
1,846.26 |
政府性基金收入安排的撥款 |
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四、公共安全 |
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對個人家庭補助 |
550.32 |
二、事業收入 |
257.00 |
五、教育 |
2,483.53 |
日常公用經費 |
441.40 |
行政事業性預算外收入 |
257.00 |
六、科學技術 |
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二、項目支出 |
257.00 |
主管部門集中收入 |
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七、文化體育與傳媒 |
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專項公用經費 |
15.00 |
其他預算外收入 |
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八、社會保障和就業 |
157.51 |
專項資金支出 |
242.00 |
上年財政專戶結存數安排 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設支出 |
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三、政府性債務收入 |
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十、醫療衛生 |
266.10 |
對企事業單位的補貼 |
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直接債務 |
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十一、節能環保 |
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債務利息支出 |
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擔保債務 |
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十二、城鄉社區事務 |
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債務還本支出 |
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四、事業單位經營收入 |
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十三、農林水事務 |
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轉移性支出 |
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六、其他收入 |
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十四、交通運輸 |
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其他項目支出 |
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十五、資源勘探電力信息等事務 |
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本 年 收 入 合 計 |
3,094.98 |
十六、商業服務業等事務 |
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七、上級補助收入 |
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十七、金融監管等事務支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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九、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等事務 |
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十、上年結余、結存 |
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二十、住房保障支出 |
187.84 |
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其中:專項結轉 |
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二十一、糧食物資儲備等事務 |
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政府性基金結轉 |
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二十二、預備費 |
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其他結轉 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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收 入 總 計 |
3,094.98 |
支 出 總 計 |
3,094.98 |
支 出 總 計 |
3,094.98 |
2016年部門預算收支表 |
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單位名稱:市職業技術學院 |
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編制時間:2016-04-12 |
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單位:萬元 |
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基本信息 |
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收入 |
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支出 |
財政撥款 |
統發 |
非統發 |
編制人數 |
301 |
財政撥款 |
2,837.98 |
工資福利支出 |
1,846.26 |
1,551.30 |
294.96 |
行政編制數 |
|
經費撥款 |
2,837.98 |
基本工資 |
411.00 |
411.00 |
|
事業編制數 |
301 |
專項收入、行政事業性收入安排撥款 |
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津補貼 |
1,152.58 |
899.19 |
253.39 |
實有人數 |
280 |
政府性基金收入安排的撥款 |
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獎金 |
34.25 |
34.25 |
|
在職人數 |
253 |
事業收入 |
257.00 |
基本醫療保險 |
93.92 |
93.92 |
|
行政在職人數 |
|
行政事業性預算外收入 |
257.00 |
基本養老保險 |
89.46 |
89.46 |
|
事業在職人數 |
253 |
主管部門集中收入 |
|
失業保險 |
23.48 |
23.48 |
|
離休人數 |
|
上年專戶結存數安排 |
|
大額醫療保險 |
0.84 |
|
0.84 |
退休人數 |
27 |
其他預算外收入 |
|
其他工資福利支出 |
40.73 |
|
40.73 |
離崗人數 |
|
政府性債務收入 |
|
對個人和家庭補助支出 |
550.32 |
516.51 |
33.81 |
未聘人數 |
|
直接債務 |
|
離退休費 |
156.49 |
156.49 |
|
享受移動電話費人數 |
|
擔保債務 |
|
撫恤金 |
|
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廳級享受人數 |
|
事業單位經營收入 |
|
遺屬生活補助 |
|
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處級享受人數 |
|
其他收入 |
|
醫療補助 |
172.18 |
172.18 |
|
科級享受人數 |
|
上級補助收入 |
|
助學金 |
32.58 |
|
32.58 |
科級以下享受人數 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
住房公積金 |
187.84 |
187.84 |
|
高級技師、技師享受人數 |
|
用事業基金彌補收入差額 |
|
入托管理費 |
1.04 |
|
1.04 |
其他工勤享受人數 |
|
上年結轉、結余 |
|
其他補助支出 |
0.19 |
|
0.19 |
享受職工住宅取暖補貼人數 |
|
專項結轉 |
|
公用經費 |
441.40 |
|
441.40 |
廳級(在職和退休)人數 |
2 |
政府性基金結轉 |
|
日常公用經費定額 |
290.93 |
|
290.93 |
處級、正高、副高(在職和退休)人數 |
96 |
其他結轉 |
|
公費住宅電話費 |
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科級、高級技師、技師(在職和退休)、中級職稱人數 |
116 |
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公務移動通訊費 |
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|
高級工(在職和退休)人數 |
|
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|
辦公用房取暖費 |
|
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|
科員、助理工、中級工及以下(在職和退休)人數 |
66 |
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|
職工住宅取暖補貼 |
50.98 |
|
50.98 |
廳級離休人數 |
|
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|
交通費 |
7.78 |
|
7.78 |
處級、正高、副高離休人數 |
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|
福利費 |
39.09 |
|
39.09 |
處級、正高、副高以下離休人數 |
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工會費 |
12.51 |
|
12.51 |
特殊情況人數 |
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職工教育經費 |
39.09 |
|
39.09 |
遺屬補貼戶數 |
|
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離退休人員公用經費 |
1.02 |
|
1.02 |
入托兒童人數 |
52 |
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離休人員特需費 |
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辦公用房取暖面積 |
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其他日常公用支出 |
|
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核定車輛數 |
9 |
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項目支出 |
257.00 |
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257.00 |
人均財政撥款(按實有人數) |
10.14 |
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專項公用經費 |
15.00 |
|
15.00 |
人均財政撥款(按編制人數) |
9.43 |
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專項資金支出 |
242.00 |
|
242.00 |
在職人均財政撥款(按編制人數) |
8.91 |
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|
基本建設支出 |
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在職人均財政撥款(按實有人數) |
9.57 |
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|
對企事業單位的補貼 |
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|
|
人均公用經費(按實有人數) |
1.58 |
|
|
債務利息支出 |
|
|
|
人均公用經費(按編制人數) |
1.47 |
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
在職人均日常公用經費(按實有人數) |
1.04 |
|
|
轉移性支出 |
|
|
|
在職人均日常公用經費(按編制人數) |
0.97 |
|
|
其他項目支出 |
|
|
|
人均日常公用經費定額(按編制人數) |
0.97 |
|
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|
|
|
在職人均工資(按財政撥款) |
8.42 |
收入合計 |
3,094.98 |
支出合計 |
3,094.98 |
2,067.81 |
1,027.17 |
2016年“三公經費”預算財政撥款情況統計表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
預算數 |
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合計 |
72.00 |
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1.因公出國(境)費用 |
10.80 |
|
2.因公接待費 |
16.20 |
|
3.公務用車費 |
45.00 |
|
其中:(1)公務用車運行維護費 |
45.00 |
|
(2)公用購置費 |
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